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1、T-CODE FB08冲销,冲销原因选择04红冲,这样设置的。可以实现跨期间冲销。具体什么名字你们自己怎么起的不知道。
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2、先用FB-08冲回去,如果涉及往来,就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作,选择重置并冲销,然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。
3、冲销凭证步骤:打开“填制凭证”的界面,在下月第一张凭证的界面点击“制单”-“插入凭证”菜单,随便填制一张凭证,后续删除该凭证可以制造断号。
4、补做相关分录,然后补登记账簿就是了。有二个方法:把原凭证用红字冲销,再做一份正确的会计凭证。把原少记金额,做一份凭证进行补正。
5、具体步骤如下: 根据漏记的发票,在账务系统中新建一笔记账凭证,填写相关信息,如日期、证明号、摘要、借贷方科目、金额等。 根据实际情况选择相应的借贷方科目进行记账。
1、首选是问问你们的老同事,或者IT部门的SAP支持的同事。
2、根据SAP系统的菜单路径(如下图)进入系统如下图 双击CO13进入界面。直接回车进入界面,显示出整个订单的报工明细,如下图所示 勾选中所要取消的报工,然后点击保存图标进入界面,将取消报工的原因记录好。
3、而且你这种情况多半是因为之前物料主数据没有维护批次管理,但是SAP中如果物料存在记账记录,批次管理不可更改。所以冲销后需要重新创建主数据,然后重新修改采购订单或其他单据,再重新收货。
4、你的情况,应该是订单原料已经领出,然后要退回到参考。
5、低值易耗品记账一是财务手录凭证记账的,用FB08冲销会计凭证;一是费用性采购订单在收货时自动集成到财务的会计凭证,冲销入库凭证即可。
1、SAP系统中,凭证一经过账,是不能随意更改。非重要的信息可以通过配置后用FB02修改,但重要信息是不能修改的,如:公司代码、金额、过账日期、记账码等,如果出现错误只能冲销,然后重新录入正确的凭证进行修改。
2、2可以运用FB08记账凭证冲销功能,对上月预提费用凭证进行冲回。不建议使用,一般用于错误凭证的冲销(作废)。
3、因为是自动过账,财务凭证是根据物料过账自动生成的,因此,你需要冲销的是物料凭证,财务凭证会自动冲销。
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