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T-CODE FB08冲销,冲销原因选择04红冲,这样设置的。可以实现跨期间冲销。具体什么名字你们自己怎么起的不知道。
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先用FB-08冲回去,如果涉及往来,就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作,选择重置并冲销,然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。
冲销凭证步骤:打开“填制凭证”的界面,在下月第一张凭证的界面点击“制单”-“插入凭证”菜单,随便填制一张凭证,后续删除该凭证可以制造断号。
有二个方法:把原凭证用红字冲销,再做一份正确的会计凭证。
那么上月的发票在下月冲销的账务处理怎么做?跨月作废发票的账务处理对于普通发票:在收回作废发票的前提下,需要在系统里做“销项负数”。
1、首先,进入SAP系统,使用T-codeFB08进入凭证冲销界面,在凭证冲销界面中,输入需要冲销的发票号码和凭证日期,并选择“对冲”选项。接着,点击“执行”按钮,系统将自动生成一个冲销凭证。
2、登录开票系统后依次点击“系统设置-基础编码设置-自定义货物与劳务编码”进入商品编码界面,左侧选择一个商品编码类别,右侧点击“新增商品”按钮。
3、如果你选的50比55计入的VAT要多,那么就是相反的,你应该再补一些VAT。借 VAT 贷 应付。
4、MIRO的冲销应该用事务代码MR8M,冲销对象为MIRO产生的那张发票凭证。
5、先用FB-08冲回去,如果涉及往来,就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作,选择重置并冲销,然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。
6、如何选原因代码属于业务问题,其实你看看原因代码的描述,就能够明白的。譬如你这个支付的费用的,看你这个费用属于哪一类的费用罗。
1、通过事务码冲销:FB08 对单一凭证进行冲销,输入凭证编号,公司代码,会计年度,选择冲销原因(蓝冲,红冲),然后过账即可注:凭证红冲和蓝冲的科目余额是一致的,但蓝冲会增加被冲销科目借贷双方的发生额。
2、先用FB-08冲回去,如果涉及往来,就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作,选择重置并冲销,然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。
3、因预制凭证可以对所有的行项目进行修改。对错误预制凭证进行修改正确后在重新过帐。若发现有错误的已过帐的凭证的话对其进行冲销后重新出新的会计凭证。删除也只能删除行项目,预制凭证是占用凭证号的,不允许删除。
4、销售发票不能删除,可以冲销,如果是连交货单都可以不要的话, 可以直接删交货单,交货单删除之后,再查销售订单的凭证流,就不会再显示交货单号、发货过账的物料凭证号、销售发票号了。
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