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sap系统如何取消凭证的简单介绍

怎么取消记账凭证?

用友软件U8 中如何取消已记帐的凭证

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若想对已审核签字的凭证取消审核,可单击【凭证】下的【梗核凭证】,进入后单击【取消审核】。若想取消记账,可在期末对账界面,按下CTRL+H键,显示【凭证】菜单中的【恢复记账前状态】功能,选择“最近一次记账前状态”的恢复方式。

用友标准版 怎么取消记账

您已经做到报表了,说明您已经本月结账了。要想修改凭证:

1.“取消结账”:在月末结账界面下选中需要取消结账的月份,按下【Ctrl+shift+F6】键,系统将取消这个已结账月份的结账工作。

2.“取消记账”:(1)总帐-期末-对帐,在对帐界面上按 CTRL+H 提示“恢复记帐状态功能已被激活”。

(2)总帐-凭证-恢复记帐前饥态 选本月初状态,输入帐套主管密码,点【确定】。

3.“取消审核”:用审核人的身份登录,打开审核凭证,审核菜单下点成批取消审核。

怎么修改记帐凭证

记账凭证修改方法:

一、发现上月做的帐有凭证错误,不管上月是否做结转,都可以在下月进行差错更改,只要按照具体差错修改,没有问题。

二、按照会计制度规定:如果发现账簿记录有错误,应按规定的方法进行更正,不得涂改、挖补或用化学试剂消除字迹。

错账的更正方法有三种:

1.划线更正

划线更正又称红线更正。如果发现账簿记录有错误,而其所依据的记账凭证没有错误,即纯属记账时文字或数字的笔误,应采用划线更正的方法进行更正。更正的方法如下:

(1)将错误的文字或数字划一条红色横线注销,但必须使原有字迹仍可辨认,以备查找;

(2)在划线的上方用蓝字或黑字将正确的文字或数字填写在同一行的上方位置,并由更正人员在更正处盖章,以明确责任。

2.红字更正

红字更正又称红字冲销。在会计上,以红字记录表明对原记录的冲减。红字更正适用于以下两种情况。

(1)根据记账凭证所记录的内容记账以后,发现记账凭证中的应借、应贷会计科目或记账方向有错误,且记账凭证同账簿记录的金额相吻合,应采用红字更正。更正的方法如下:

①先用红字填制一张与原错误记账凭证内容完全相同的记账凭证,并据以用红字登记入账,冲销原有错误的账簿记录;

②再用蓝字或黑字填制一张正确的记账凭证,并据以用蓝字或黑字登记入账。

「例」以现金支付银行利息800元,在填制记账凭证时误记入“银行存款”科目,并据以登记入账,其错误记账凭证所反映的会计分录为:

借:应付利息800

贷:银行存款800

该项分录应贷记“库存现金”科目。在更正时,应用红字金额编制如下记账凭证进行更正。

借:应付利息800(红字)

贷:银行存款800(红字)

错误的记账凭证以红字记账更正后,表明已全部冲销原有错误记录,然后用蓝字或黑字填制如下正确分录,并据以登记入账:

借:应付利息800

贷:库存现金800

(2)根据记账凭证所记录的内容记账以后,发现记账凭证中应借、应贷的会计科目和记账方向都没有错误,记账凭证和账簿记录的金额也吻合,只是所记金额大于应记的正确金额,应采用红字更正。更正的方法是将多记的金额用红字填制一张与原错误记账凭证所记载的借贷方向、应借应贷会计科目相同的记账凭证,并据以登记入账,以冲销多记金额,求得正确金额。

「例」用银行存款4000元购买办公用品,在填制记账凭证时,误记金额为40000元,但会计科目、借贷方向均无错误,其错误记账凭证所反映的会计分录为:

借:管理费用40000

贷:银行存款40000

在更正时,应用红字金额36000元编制如下记账凭证进行更正。

借:管理费用36000(红字)

贷:银行存款36000(红字)

错误的记账凭证以红字记账更正后,即可反映其正确金额为4000元。

如果记账凭证所记录的文字、金额与账簿记录的文字、金额不符,应首先采用划线法更正,然后再用红字冲销法更正。

3.补充登记

补充登记又称蓝字补记。根据记账凭证所记录的内容记账以后,发现记账凭证中应借、应贷的会计科目和记账方向都没有错误,记账凭证和账簿记录的金额也吻合,只是所记金额小于应记的正确金额,应采用补充登记法。更正的方法是将少记的金额用蓝字或黑字填制一张与原错误记账凭证所记载的借贷方向、应借应贷会计科目相同的记账凭证,并据以登记入账,以补记少记金额,求得正确金额。

「例」用银行存款40000元购买原材料,在填制记账凭证时,误记金额为4000元,但会计科目、借贷方向均无错误,其错误记账凭证所反映的会......

怎么删除金蝶记账凭证

1、你有没有删除的权限?

2、有没有审核和过账,如果有,要反审核、反过账才能删除

3、点凭证查询,在会计分录序时簿里点黑你要删除的凭证,点上面的删除键就可以删除了

(第1、2条是基础,才能操作第3条)

请问记帐凭证已审核,如何取消审核?

若想对已审核签字的凭证取消审核,可单击【凭证】下的【审核凭证】,进入后单击【取消审核】。若想取消记账,可在期末对账界面,按下CTRL+H键,显示【凭证】菜单中的【恢复记账前状态】功能,选择“最近一次记账前状态”的恢复方式。

怎样取消已转帐生成的记帐凭证

一般财务软件都有删除凭证、整理凭证功能,在未记账未审核状态下,先删除、再整理即可。

用友可追问

会计凭证怎样取消复核

不同的软件,取消复核的设置不同,可以再仔细找找,或者直接打电话给软件的技术支持。

用友U8怎么删除已记账凭证

1、首先想删除的凭证应该是未记账未审核状态,如果否,请反记账并取消审核

2、在填制凭证的功能中查找到该记账凭证

3、在凭证页面顶端菜单中点击“制单”,再单击下拉菜单中“作废/恢复”,给凭证标记上“作废”字样

4、再次点击“制单”出现下拉菜单,点击“整理凭证”(请关闭其他功能,如明细账、余额表等,以免功能互斥),“凭证期间”就是你要删除的凭证所属月份。

5、选不选“整理断号”要你的需要。如果整理断号,就会把后面的凭证依顺序往上提一个号了。如果不憨打乱原来的号码,可以不整理断号。中间就会断掉一个号码,手工编号补进去一个凭证就好。

注:其实你也可以不删掉这个凭证。直接在上面删除分录,然后填制成其他内容就好了!

用友软件取消记账以后,怎样取消审核某一凭证?

总界面“财务会计”-“总账”-“凭证”菜单下,点击“恢复记账前状态”一般选择恢复到月初状态,点击确定,输入口令点击确定。

提示“恢复记账完毕

二、取消凭证审核、出纳签字、修改凭证

按照审核和签字的步骤,分别更换操作员可以取消审核和签字,再用制单人修改凭证。

将结账和记账逐月全部取消即回到期初状态,可以在“录入期初余额”中修改期初数。

用友软件已经记账 但由于前面记账凭证错了只好取消记账 但接下来怎么取消审核签字 ?

在总账中---期末---对账,选中需要取消的月份Ctrl+H(提示恢复记账前状态已经被激活)

然后,在总账---凭证---恢复记账前状态(一般情况选择,最近一次记账前状态,确认)(需要管理员口令,恢复记账完毕)。

取消审核(谁进行审核,那么就要用谁的ID登录软件对已经审核的凭证进行:取消审核)点击审核凭证,之后弹出对话框,选择你要取消的凭证,选中之后确定。(弹出,审核凭证,对话框)

在”审核“按键的右面,有”取消“字样的按钮,点击”取消“,那么凭证下面,审核后面的签字人就会消失,如果需要更改凭证,点击“取消”按钮右面的,“标错”(凭证左上角出现“有错”字样)

取消出纳签字。

SAP财务系统如何删除预制凭证啊?

对错误的预制凭证一般不建议对其进行删除,因为删除后凭证中的所有会计信息将会被全部删除,而会计制度是不允许空号和跳号,因预制凭证可以对所有的行项目进行修改。

对错误预制凭证进行修改正确后在重新过帐。若发现有错误的已过帐的凭证的话对其进行冲销后重新出新的会计凭证。删除也只能删除行项目,预制凭证是占用凭证号的,不允许删除。

扩展资料

人们通常首先会提到的就是FICO模块。因为,一个企业在实施SAP系统时,可以根据企业的性质和需求不上销售模块或者生产模块等,但几乎所有实施SAP的企业都必须上FICO模块,可以说FICO是SAP最核心的组件。FICO代表的是SAP的中的一个模块。

FI代表英文单词finance财务会计的缩写CO代表英文单词controlling管理会计的缩写FI和CO其实是SAP财务会计系统的两大组成部分:FI,重点关注财务会计,即外部会计,关注的是按照一定的会计准则,组织账务,并出具满足财税等外部实体及人员要求的法定财务报表,通常比较标准。

参考资料来源:百度百科-FICO(SAP软件中的财务模块)

sap冲销和取消凭证的区别

两者呈对立关系。

取消:

1、当发现原来的事务错误,执行红字反冲,这时需要使用系统菜单[数据-取消]或鼠标右键-取消,则自动生成一张金额为负的与原日记账分录过账日期一样的凭证。

2、如果凭证原来金额为负的,自然生成的红字冲销凭证金额为正。冲销:

1、选定需要冲销的日记账分录,勾选冲销,填写冲销日期(需大于该凭证的生成日期)。

2、在冲销日期当天打开菜单[财务-冲销事务],则可查看到当天的待冲销事务。

3、点击执行,在日记账分录中生成该冲销分录。

SAP(SystemApplicationsandProducts)是全球最大的企业管理和协同化商务解决方案供应商、世界第三大独立软件供应商、全球第二大云公司,成立于1972年,总部位于德国沃尔多夫市,曾多次入选财富世界500强。

sap里f-04的账怎么撤销

SAP凭证冲销操作如下:

如果会计人员在系统中输入了一个不正确的凭证,可以在系统中对该凭证进行冲销。在检查到凭证出现错误,要对其进行冲销前,先查看该凭证的类型,对于不同类型的凭证,采用不同的处理方法。如果属于清账凭证,冲销只有在清账被重新设置后才能执行;凭证的冲销:方法一如果要冲销已经清账的凭证,需要首先重置清账时产生的清账凭证。菜单路径:会计核算_财务会计_总分类账_凭证_重置已结清项目事务代码:FBRA选择“只重置”则重置结算凭证和清账凭证,它们出现在未清项目里;选择“重置并冲销”则冲销清账凭证并重置结算凭证。如果选择“重置并冲销”,需要输入冲销原因、过账日期和过账期间。凭证的冲销:方法二若将清账的凭证只进行重置后,应对其进行冲销。对于非集成凭证和非清账凭证,可以直接在这里进行凭证的冲销。菜单路径:会计核算---财务会计---总分类账---凭证---冲销---单一冲销事务代码:FB08冲销原因当前期间的实际回转即当期红字冲销:冲销的是当期凭证,且生成的冲销凭证与原始凭证借贷方向一致,但金额的正负相反。关闭期间实际回转即可选会计期红字冲销:冲销的是以前期间凭证,且生成的冲销凭证与原始凭证借贷方向一致,但金额的正负相反。


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