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sap系统成本结算逻辑的简单介绍

谁能帮助我了解SAP系统中的成本核算流程?

具体要看你是计算标准成本还是实际成本。

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标准成本的计算主要是维护好相关的主数据后就可以直接计算。

如果是实际成本,等到月底相关费用结转完成,关账完成后,就可以直接运行物料分类账计算了。

具体细节可以看一下物料分类账的相关文档。

平常的生产成本计算可以参看下面的链接中的“SAP_CO_PC-SAP生产成本核算配置及操作手册 ”。

sap月结时像一些成本(材料)差异,该如何结转处理?

sap月结时像一些成本(材料)差异,结转处理如下:

1、没有使用物料分类账(CO-ML)的,一般将差异在存货和销售成本里进行分摊;

2、若是生产企业,使用物料分类账(CO-ML)的,可以将材料成本差异在存货,半成品或者销售成本中进行按消耗比例的分摊。

sap材料差异,是由于入库时候物资的成本是按照采购订单的价格入的,等来的时候才是最终的成本,差异就是这两者不一样造成的。

请SAP方面的专家指导一下生产订单成本是如何结算的,单级和多级差异如何分摊到订单上的呢?

楼上回答的已经很详细了,一般在正式结算之前,需要把所有该分摊的制造费用全部分摊完成(或分摊到生产订单上,或分摊到生产类成本中心),这是前提。对于结算后的差异处理,如果贵司的库存管理非常精准,可以启用物料账,对于没有启用物料账的公司,可以自行开发差异分摊报表,依据销售订单是否出货来将差异从资产科目结转到损益科目。

附:成本结算步骤:1.作业类型实际价格计算:KSII

2.按实际价格重估:CON2(调整实际人工、费用与计划人工、费用的差异)

3.在制品计算:KKAO

4.差异分析:KKS1

5.成本结算:CO88(将实际成本与计划成本的差异结算到资产科目)

6.差异分摊(按分摊规则将差异从资产科目结转到损益科目)


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